2019年部门财务收支预算总表 | |||
部门预算01表 | |||
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 16,802.06 | 一、一般公共服务支出 | 4,968.77 |
1.一般公共预算 | 16,802.06 | 二、国防支出 | |
2.政府性基金 | 三、公共安全支出 | 1,379.44 | |
3.国有资本经营 | 四、教育支出 | 233.26 | |
二、事业收入 | 五、科学技术支出 | 712.00 | |
三、事业单位经营收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | |
四、上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 1,023.93 | |
五、其他收入 | 11,878.91 | 八、卫生健康支出 | 2,193.23 |
六、暂存款 | 9,965.98 | 九、节能环保支出 | 2,824.50 |
十、城乡社区支出 | 15,775.14 | ||
十一、农林水支出 | 842.11 | ||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探信息等支出 | 4,300.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、援助其他地区支出 | |||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
十八、住房保障支出 | 274.57 | ||
十九、粮油物资储备支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、预备费 | 1,700.00 | ||
二十二、其他支出 | 2,370.00 | ||
二十三、债务付息支出 | |||
二十四、国有资本经营预算支出 | |||
收入总计 | 38,646.95 | 支出总计 | 38,646.95 |
2019年部门收入预算总表 | ||||||||||
部门预算02表 | ||||||||||
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||
功能分类 | 科目名称 | 收入预算 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 暂存款 | |
合计 | 38,646.95 | 16,802.06 | 11,878.91 | 9,965.98 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4968.77 | 3,816.04 | 25.50 | 1,127.23 | |||||
201 | 01 | 人大事务 | 21.14 | 21.14 | ||||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 21.14 | 21.14 | |||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3248.4 | 3,148.40 | 100.00 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2710.32 | 2,610.32 | 100.00 | ||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 30 | 30.00 | |||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 508.08 | 508.08 | |||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 5 | 5.00 | ||||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 5 | 5.00 | |||||
201 | 13 | 商贸事务 | 705.23 | 705.23 | ||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 705.23 | 705.23 | |||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 42 | 42.00 | ||||||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 22 | 22.00 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 20 | 20.00 | |||||
201 | 32 | 组织事务 | 69.1 | 63.60 | 5.50 | |||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 69.1 | 63.60 | 5.50 | ||||
201 | 33 | 宣传事务 | 103 | 103.00 | ||||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 103 | 103.00 | |||||
201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 774.9 | 432.90 | 20.00 | 322.00 | ||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 774.9 | 432.90 | 20.00 | 322.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1379.44 | 54.44 | 1,325.00 | ||||||
204 | 06 | 司法 | 25.44 | 25.44 | ||||||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 25.44 | 25.44 | |||||
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 1354 | 29.00 | 1,325.00 | |||||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1354 | 29.00 | 1,325.00 | ||||
205 | 教育支出 | 233.26 | 33.26 | 200.00 | ||||||
205 | 01 | 教育管理事务 | 233.26 | 33.26 | 200.00 | |||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 233.26 | 33.26 | 200.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 712 | 712.00 | |||||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 712 | 712.00 | ||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 712 | 712.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50 | 50.00 | |||||||
207 | 01 | 文化和旅游 | 50 | 50.00 | ||||||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 50 | 50.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1023.93 | 923.93 | 100.00 | ||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 114.55 | 114.55 | ||||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 114.55 | 114.55 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 119.27 | 119.27 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.19 | 85.19 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.08 | 34.08 | |||||
208 | 08 | 抚恤 | 415.1 | 315.10 | 100.00 | |||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 415.1 | 315.10 | 100.00 | ||||
208 | 10 | 社会福利 | 28 | 28.00 | ||||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 9 | 9.00 | |||||
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 19 | 19.00 | |||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 347.01 | 347.01 | ||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 347.01 | 347.01 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 2193.23 | 1,356.16 | 337.07 | 500.00 | |||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 2193.23 | 1,356.16 | 337.07 | 500.00 | ||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 2193.23 | 1,356.16 | 337.07 | 500.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 2824.5 | 45.50 | 2,779.00 | ||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 2824.5 | 45.50 | 2,779.00 | |||||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 2824.5 | 45.50 | 2,779.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 15,775.14 | 3,517.35 | 7,632.14 | 4,625.65 | |||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 926.69 | 761.19 | 165.50 | |||||
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 645.31 | 645.31 | |||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 281.38 | 115.88 | 165.50 | ||||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 7,010.75 | 1,960.68 | 2,576.64 | 2,473.43 | ||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 7,010.75 | 1,960.68 | 2,576.64 | 2,473.43 | |||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 6,542.22 | 4,390.00 | 2,152.22 | |||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,542.22 | 4,390.00 | 2,152.22 | ||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1201.48 | 701.48 | 500.00 | |||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1201.48 | 701.48 | 500.00 | ||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 94 | 94.00 | ||||||
212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 94 | 94.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 842.11 | 18.81 | 805.20 | 18.10 | |||||
213 | 01 | 农业 | 18.81 | 18.81 | ||||||
213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 18.81 | 18.81 | |||||
213 | 02 | 林业和草原 | 823.3 | 805.20 | 18.10 | |||||
213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 823.3 | 805.20 | 18.10 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4300 | 4,300.00 | |||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4300 | 4,300.00 | ||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 4300 | 4,300.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 274.57 | 274.57 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 274.57 | 274.57 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105.45 | 105.45 | |||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 169.12 | 169.12 | |||||
227 | 预备费 | 1700 | 1,700.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 2370 | 2,370.00 | |||||||
229 | 99 | 其他支出 | 2370 | 2,370.00 | ||||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2370 | 2,370.00 |
2019年部门支出预算总表 | ||||||
部门预算03表 | ||||||
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||
功能分类 | 科目名称 | 支出预算 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 38,646.95 | 3,004.16 | 35642.79 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4968.77 | 2,610.32 | 2358.45 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 21.14 | 21.14 | ||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 21.14 | 21.14 | |
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3248.4 | 2,610.32 | 638.08 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2710.32 | 2,610.32 | 100 |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 30 | 30 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 508.08 | 508.08 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 5 | 5 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 5 | 5 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 705.23 | 705.23 | ||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 705.23 | 705.23 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 42 | 42 | ||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 22 | 22 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 20 | 20 | |
201 | 32 | 组织事务 | 69.1 | 69.1 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 69.1 | 69.1 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 103 | 103 | ||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 103 | 103 | |
201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 774.9 | 774.9 | ||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 774.9 | 774.9 | |
204 | 公共安全支出 | 1379.44 | 1379.44 | |||
204 | 06 | 司法 | 25.44 | 25.44 | ||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 25.44 | 25.44 | |
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 1354 | 1354 | ||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1354 | 1354 | |
205 | 教育支出 | 233.26 | 233.26 | |||
205 | 01 | 教育管理事务 | 233.26 | 233.26 | ||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 233.26 | 233.26 | |
206 | 科学技术支出 | 712 | 712 | |||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 712 | 712 | ||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 712 | 712 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50 | 50 | |||
207 | 01 | 文化和旅游 | 50 | 50 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 50 | 50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1023.93 | 119.27 | 904.66 | ||
208 | 02 | 民政管理事务 | 114.55 | 114.55 | ||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 114.55 | 114.55 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 119.27 | 119.27 | 0 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.19 | 85.19 | 0 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.08 | 34.08 | 0 |
208 | 08 | 抚恤 | 415.1 | 415.1 | ||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 415.1 | 415.1 | |
208 | 10 | 社会福利 | 28 | 28 | ||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 9 | 9 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 19 | 19 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 347.01 | 347.01 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 347.01 | 347.01 | |
210 | 卫生健康支出 | 2193.23 | 2193.23 | |||
210 | 07 | 计划生育事务 | 2193.23 | 2193.23 | ||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 2193.23 | 2193.23 | |
211 | 节能环保支出 | 2824.5 | 2824.5 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 2824.5 | 2824.5 | ||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 2824.5 | 2824.5 | |
212 | 城乡社区支出 | 15775.14 | 15775.14 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 926.69 | 926.69 | ||
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 645.31 | 645.31 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 281.38 | 281.38 | |
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 7010.75 | 7010.75 | ||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 7010.75 | 7010.75 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 6642.22 | 6542.22 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6642.22 | 6542.22 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1201.48 | 1201.48 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1201.48 | 1201.48 | |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 94 | 94 | ||
212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 94 | 94 | |
213 | 农林水支出 | 842.11 | 842.11 | |||
213 | 01 | 农业 | 18.81 | 18.81 | ||
213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 18.81 | 18.81 | |
213 | 02 | 林业和草原 | 823.3 | 823.3 | ||
213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 823.3 | 823.3 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 4300 | 4300 | |||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4300 | 4300 | ||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 4300 | 4300 | |
221 | 住房保障支出 | 274.57 | 274.57 | 0 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 274.57 | 274.57 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105.45 | 105.45 | 0 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 169.12 | 169.12 | 0 |
227 | 预备费 | 1700 | 1700 | |||
229 | 其他支出 | 2370 | 2370 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 2370 | 2370 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2370 | 2370 |
2019年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门预算04表 | ||||||
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||
本年财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算资金 | 16,802.06 | 一、一般公共服务支出 | 3,816.04 | 3,816.04 | ||
二、政府性基金 | 二、国防支出 | |||||
三、国有资本经营收入 | 三、公共安全支出 | 54.44 | 54.44 | |||
四、教育支出 | 33.26 | 33.26 | ||||
五、科学技术支出 | 712.00 | 712.00 | ||||
六、文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
七、社会保障和就业支出 | 923.93 | 923.93 | ||||
八、卫生健康支出 | 1,356.16 | 1,356.16 | ||||
九、节能环保支出 | 45.50 | 45.50 | ||||
十、城乡社区支出 | 3,517.35 | 3,517.35 | ||||
十一、农林水支出 | 18.81 | 18.81 | ||||
十二、交通运输支出 | ||||||
十三、资源勘探信息等支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||
十四、商业服务业等支出 | ||||||
十五、金融支出 | ||||||
十六、援助其他地区支出 | ||||||
十七、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十八、住房保障支出 | 274.57 | 274.57 | ||||
十九、粮油物资储备支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十一、预备费 | 1,700.00 | 1,700.00 | ||||
二十二、其他支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||
二十四、国有资本经营预算支出 | ||||||
收入总计 | 16,802.06 | 支出总计 | 16,802.06 | 16,802.06 |
2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
部门预算05表 | ||||||
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||
功能分类 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 16,802.06 | 3,004.16 | 13,797.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,816.04 | 2,610.32 | 1,205.72 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 21.14 | 21.14 | ||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 21.14 | 21.14 | |
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,148.40 | 2,610.32 | 538.08 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,610.32 | 2,610.32 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 30.00 | 30.00 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 508.08 | 508.08 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 42.00 | 42.00 | ||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 20.00 | 20.00 | |
201 | 32 | 组织事务 | 63.60 | 63.60 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 63.60 | 63.60 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 103.00 | 103.00 | ||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 103.00 | 103.00 | |
201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 432.90 | 432.90 | ||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 432.90 | 432.90 | |
204 | 公共安全支出 | 54.44 | 54.44 | |||
204 | 06 | 司法 | 25.44 | 25.44 | ||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 25.44 | 25.44 | |
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 29.00 | 29.00 | ||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 29.00 | 29.00 | |
205 | 教育支出 | 33.26 | 33.26 | |||
205 | 01 | 教育管理事务 | 33.26 | 33.26 | ||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 33.26 | 33.26 | |
206 | 科学技术支出 | 712.00 | 712.00 | |||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 712.00 | 712.00 | ||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 712.00 | 712.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | |||
207 | 01 | 文化和旅游 | 50.00 | 50.00 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 50.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 923.93 | 119.27 | 804.66 | ||
208 | 02 | 民政管理事务 | 114.55 | 114.55 | ||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 114.55 | 114.55 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 119.27 | 119.27 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.19 | 85.19 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.08 | 34.08 | |
208 | 08 | 抚恤 | 315.10 | 315.10 | ||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 315.10 | 315.10 | |
208 | 10 | 社会福利 | 28.00 | 28.00 | ||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 9.00 | 9.00 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 19.00 | 19.00 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 347.01 | 347.01 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 347.01 | 347.01 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,356.16 | 1,356.16 | |||
210 | 07 | 计划生育事务 | 1,356.16 | 1,356.16 | ||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1,356.16 | 1,356.16 | |
211 | 节能环保支出 | 45.50 | 45.50 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 45.50 | 45.50 | ||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 45.50 | 45.50 | |
212 | 城乡社区支出 | 3,517.35 | 3,517.35 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 761.19 | 761.19 | ||
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 645.31 | 645.31 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 115.88 | 115.88 | |
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 1,960.68 | 1,960.68 | ||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 1,960.68 | 1,960.68 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 701.48 | 701.48 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 701.48 | 701.48 | |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 94.00 | 94.00 | ||
212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 94.00 | 94.00 | |
213 | 农林水支出 | 18.81 | 18.81 | |||
213 | 01 | 农业 | 18.81 | 18.81 | ||
213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 18.81 | 18.81 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | |||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 4,300.00 | 4,300.00 | |
221 | 住房保障支出 | 274.57 | 274.57 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 274.57 | 274.57 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105.45 | 105.45 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 169.12 | 169.12 | |
227 | 预备费 | 1,700.00 | 1,700.00 |
2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
部门预算06表 | ||||||
编报单位: | 单位:万元(保留两位小数) | |||||
功能分类 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
部门预算07表 | ||||||
编报单位: | 单位:万元(保留两位小数) | |||||
功能分类 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
部门预算08表 | |||||
编报单位: 上海市嘉定区华亭镇人民政府 | 单位:万元(保留两位小数) | ||||
项 目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
合计 | 3,004.16 | 2,397.15 | 607.01 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,395.84 | 2,395.84 | ||
01 | 基本工资 | 152.98 | 152.98 | ||
02 | 津贴补贴 | 810.60 | 810.60 | ||
03 | 奖金 | 12.94 | 12.94 | ||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.19 | 85.19 | ||
09 | 职业年金缴费 | 34.08 | 34.08 | ||
10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 40.46 | 40.46 | ||
12 | 其他社会保障缴费 | 13.14 | 13.14 | ||
13 | 住房公积金 | 105.45 | 105.45 | ||
99 | 其他工资福利支出 | 1,141.00 | 1,141.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 507.01 | 507.01 | ||
01 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | ||
02 | 印刷费 | ||||
04 | 手续费 | 0.60 | 0.60 | ||
05 | 水费 | 20.00 | 20.00 | ||
06 | 电费 | 110.00 | 110.00 | ||
07 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | ||
11 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | ||
12 | 因公出国(境)费用 | 15.00 | 15.00 | ||
13 | 维修(护)费 | 15.00 | 15.00 | ||
15 | 会议费 | 8.00 | 8.00 | ||
16 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | ||
17 | 公务接待费 | 50.00 | 50.00 | ||
26 | 劳务费 | 20.00 | 20.00 | ||
27 | 委托业务费 | ||||
28 | 工会经费 | 36.05 | 36.05 | ||
29 | 福利费 | 22.32 | 22.32 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | 8.40 | 8.40 | ||
39 | 其他交通费用 | 37.20 | 37.20 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 107.44 | 107.44 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.31 | 1.31 | ||
05 | 生活补助 | ||||
09 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 | ||
10 | 个人农业生产补贴 | ||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 | ||
310 | 资本性支出 | 100.00 | 100.00 | ||
02 | 办公设备购置 | 100.00 | 100.00 | ||
312 | 对企业补助 | ||||
99 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
99 | 其他支出 |
2019年嘉定区华亭镇人民政府预算编制说明 |
一、主要职责 |
华亭镇人民政府主要职能是:1、执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整,保持经济全面、协调可持续发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产;保障集体经济组织应有的自主权;监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策,履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社会管理工作,依法管理外来流动人口;处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业;加强人口和计划和生育工作;推进人力资源和社会保障、社会福利工作;做好科普、老龄残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。8、制定和组织实施村镇建设规划;加强公用、市政、水利设施建设和管理;推进土地使用管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。10、承办区人民政府交办的其他事项。 |
二、机构设置 |
嘉定区华亭镇人民政府设置7个内设机构,包括:办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、 规划建设和环境保护办公室。 |
三、单位预算编制说明 |
(一)关于嘉定区华亭镇人民政府2019年部门预算收入情况说明 |
嘉定区华亭镇人民政府2019年部门预算收入总计38646.95万元,其中:财政拨款收入16802.06万元,占43.5%;其他收入11878.91万元,占30.7%,预算内暂存9965.98万元,占25.8%。 |
(二)关于嘉定区华亭镇人民政府2019年部门预算支出情况说明 |
嘉定区华亭镇人民政府2019年部门预算支出总计38646.95万元,其中:基本支出3004.16万元,占7.8%;项目支出35642.79万元,占92.2%。 |
(三)关于嘉定区华亭镇人民政府2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
嘉定区华亭镇人民政府2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计16802.06万元,具体情况如下: |
1、“一般公共服务支出(类)人大事务(款)”21.14万元,其中:“其他人大事务(项)”21.14万元,主要用于:支付人代会费用及人大调研活动等经费支出。 |
2、“一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”3148.4万元,其中:“行政运行(项)”2610.32万元,主要用于:在职职工的工资福利等人员经费及公用经费支出。“信访事务(项)”30万元,主要用于:支付少数名族联合会信访基金及解决信访矛盾费用支出。“其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)”508.08万元,主要用于:本单位法律服务、食堂管理经费、绿化养护保洁经费、镇政府零星工程维修、电梯空调保养维护、办公家具购置、垃圾清运等项目支出。 |
3、“一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)”5万元,其中:“其他纪检监察事务支出(项)”5万元,主要用于:纪检廉洁文化阵地建设、宣传活动经费支出。 |
4、“一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)”42万元,其中:“一般行政管理事务(项)”22万元,主要用于:妇联经费支出;“其他群众团体事务支出(项)”20万,主要用于总工会经费支出。 |
5、“一般公共服务支出(类)组织事务(款)”63.6万元,其中:“其他组织事务支出(项)”63.6万元,主要用于:干部工作、基层党建工作、人才工作、老干部工作、人事管理工作及退休职工体检经费支出。 |
6、“一般公共服务支出(类)宣传事务(款)”103万元,其中:“其他宣传事务支出(项)”103万元,主要用于:公益广告制作维修、道德讲堂和理论宣讲、创城常态管理等宣传科项目经费支出。 |
7、“一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)”432.9万元,其中:“其他一般公共服务支出(项)”432.9万元,主要用于:社会综合管理、整治维稳工作、犬类管理、交通安全、平安志愿者补贴、图像监控维护等经费支出。 |
8、“公共安全支出(类)司法(款)”54.44万元,其中:“其他司法支出(项)”25.44万元,主要用于司法所经费支出。“其他公共安全支出(款)”29万元,其中:“其他公共安全支出(项)”29万元,主要用于:武装经费支出。 |
9、“教育支出(类)教育管理事务(款)”33.26万元,其中:“其他教育管理事务支出(项)”33.26万元,主要用于教委经费支出。 |
10、“科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)”712万元,其中:“其他科学技术支出(项)”712万元,主要用于:科技型企业扶持支出和科普宣传经费支出。 |
11、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)”50万元,其中:“其他文化和旅游支出(项)”50万元,主要用于:旅游办项目支出。 |
12、“社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)”114.55万元,其中:“老龄事务(项)”114.55万元,主要用于:民政办老龄项目支出44.16万元、助老协管服务社经费支出70.39万元。 |
13、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”119.27万元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”85.19万元,主要用于:在职职工基本养老保险缴费支出,“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”34.08万元,主要用于:在职职工年金缴费支出。 |
13、“社会保障和就业支出(类)抚恤(款)”315.1万元,其中:“其他优抚支出(项)”315.1万元,主要用于:民政办双拥经费支出。 |
14、“社会保障和就业支出(类)社会福利(款)”28万元,其中:“儿童福利(项)”9万元,“其他社会福利支出(项)”19万元,主要用于:妇儿委项目经费支出。 |
15、“社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)”347.01万元,其中:“其他残疾人事业支出(项)”347.01万元,主要用于:民政残联经费支出276.62万元、助残协管服务社经费支出70.39万元。 |
16、“卫生健康支出(类)计划生育事务(款)”1356.16万元,其中:“其他计划生育事务支出(项)”1356.16万元,主要用于:卫生一体办经费、农村部分家庭计划生育奖励扶助、年老一次性计划生育奖励、特别扶助、独生子女补贴、食品安全专项等项目经费支出。 |
17、“节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)”45.5万元,其中:“其他环境保护管理事务支出(项)”45.5万元,主要用于:环保办项目支出。 |
18、“城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)”761.19万元,其中:“机关服务(项)”645.31万元,主要用于:社区工作者事务所经费支出。“其他城乡社区管理事务支出(项)”115.88万元,主要用于:社区办项目经费支出33万元、外口办项目经费支出12.88万元、居委会经费支出70万元。 |
19、“城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)”1960.68万元,其中:“城乡社区规划与管理(项)”1960.68万元,主要用于:2018年村庄改造长效管理经费支出和金吕村、塔桥村村庄改造工程支出。 |
20、“城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)”701.48万元,其中:“城乡社区环境卫生(项)”701.48万元,主要用于:垃圾清运千百人项目经费支出96.68万元、清运保洁公司经费支出604.8万元。 |
21、“城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)”94万元,其中:“其他城乡社区支出(项)”94万万元,主要用于:居委会经费支出。 |
22、“农林水支出(类)农业(款)”18.81万元,其中:“稳定农民收入补贴(项)”18.81万元,主要用于:唐行三组青苗费补贴。 |
23、“资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)”4300万元,其中:“中小企业发展专项(项)”4300万元,主要用于:企业扶持支出。 |
24、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”274.57万元,其中:“住房公积金(项)”105.45万元,主要用于:在职职工的住房公积金缴费支出;“购房补贴(项)”169.12万元,主要用于:在职职工的购房补贴。 |
25、“预备费(类)”1700万元,主要用于:因当年欠收而安排的支出。 |
(四)关于嘉定区华亭镇人民政府2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
嘉定区华亭镇人民政府2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计3004.16万元,具体情况如下: |
1、“工资福利支出”2395.84万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、住房补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。 |
2、“商品和服务支出”607.01万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、会议费、因公出国境费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、劳务费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。 |
3、“对个人和家庭补助”1.31万元,主要用于:抚恤金、医疗费补助、独生子女补贴等支出。 |
(五)关于嘉定区华亭镇人民政府2019年机关运行经费预算数 |
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,嘉定区华亭镇人民政府2019年机关运行经费预算数607.01万元。 |
(六)关于嘉定区华亭镇人民政府2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
嘉定区华亭镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
(七)关于嘉定区华亭镇人民政府2019年政府采购情况 |
2019年本单位政府采购预算总额7017.89万元,其中:政府采购货物预51.25万元、政府采购工程预算6966.64万元。 |
2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额7017.89万元。 |
(八)关于嘉定区华亭镇人民政府2019年预算绩效情况 |
2019年,本单位预计绩效目标管理的项目9个,涉及预算金额9093.53万元。 |
(九)关于嘉定区华亭镇人民政府2019年国有资产占有使用情况 |
2019年,嘉定区华亭镇人民政府共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无价值200万元以上大型设备。 |