一、主要职责 |
1、承担街道联勤和城市网格化综合管理领导小组办公室职责;负责完善街道联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作网络、工作机制;负责街道城市综合管理的日常指挥、调度和运行,指挥调度参与城市综合管理工作的单位及人员开展联队巡防和联动处置;负责接收、办理区城市联勤和网格化综合管理中心转送、交办的网格化管理、“12345”热线等方面事项,及时反馈承办事项的办理情况;负责街道城市综合管理工作信息数据统计和动态分析;负责指导、支持“小联勤”开展工作;负责联勤队伍建设和管理;负责街道党工委和办事处交办的其他事项。 2. 负责警务室和社区治安联防队的建设和管理工作等。 3. 负责对辖区内沿街商铺、临时摊点的设摊进行监督管理;负责对辖区内店招店牌、户外广告、布标横幅的管理;负责辖区内主要街区建筑物临街面遮雨(阳)蓬设置的管理等。 |
二、机构设置 |
嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心部门预算是包括联勤中心本部、真新城管、真新联防队的综合收支计划。 本部门为事业单位。 |
三、单位预算编制说明 |
(一)关于嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算收入情况说明 |
嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算收入总计3668.76万元,其中:财政拨款收入3666.54万元,占99.94%;其他收入2.22万元,占0.06%。比上年收入增加384.11万元。 |
(二)关于嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算支出情况说明 |
嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算支出总计3668.76万元,其中:基本支出1131.31万元,占30.84%;项目支出2537.45万元,占69.16%。比上年支出增加384.11万元。 |
(三)关于嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计3666.54万元,具体情况如下: |
1、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”31.04万元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”22.17万元,主要用于:事业人员基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”8.87万元,主要用于:事业人员年金缴费支出。 |
2、“城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)”3552.86万元,其中:“行政运行(项)”221.22万元,主要用于:联勤网格化中心工作经费。“城管执法(项)” 650.03万元,主要用于:城管协管员及参公人员经费、临时协管员人员经费、城管中队运行经费、黑色小广告清除等支出。“其他城乡社区管理事务支出(项)”2681.61万元,主要用于:联勤专项、特勤专项、监控网络运行专项、街道社会治理信息平台、联勤岗亭建设专项等支出。 |
3、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”82.64万元,其中:“住房公积金(项)”82.64万元,主要用于:工作人员住房公积金缴费。 |
(四)关于嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1131.31万元,具体情况如下: |
1、“工资福利支出”883.14万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出。 |
2、“商品和服务支出”243.67万元,主要用于:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。 |
3、“对个人和家庭的补助”2.7万元,主要用于:奖励金、其他对个人和家庭的补助。 |
4、“资本性支出”1.8万元,主要用于:办公设备购置。 |
(五)关于嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
(六)关于嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2018年政府采购情况 |
2018年本部门政府采购预算总额1967.59万元,其中:政府采购货物预算25.85万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算1841.74万元。 |
2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额590.28万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额354.17万元。 |
(七)关于嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2018年预算绩效情况 |
2018年,本部门预计绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。 |
(八)关于嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2018年国有资产占有使用情况 |
2018年,嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心各单位无车辆。嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心无单位价值200万元以上大型设备。 |
四、名词解释 |
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 |
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内、区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |