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嘉定区2018年菊园新区一般公共预算支出预算表

2018-2-8 0:00:00发布114次查看

                                                                       单位:万元

项           目上年执行数预算数预算数为上年执行数的%
  一般公共服务支出 11,540.42  10,065.76 87%
    人大事务 8.42  12.00 143%
      一般行政管理事务 8.42  12.00 143%
    政协事务 1.98  2.00 101%
      一般行政管理事务 1.98  2.00 101%
    政府办公厅(室)及相关机构事务 3,093.92  5,327.72 172%
      行政运行 1,635.50  2,126.84 130%
      一般行政管理事务 1,114.15  2,829.59 254%
      机关服务 341.12  363.29 106%
      信访事务 3.15  8.00 254%
    统计信息事务 29.76  48.00 161%
      统计管理 29.76  23.00 77%
    专项普查活动
 25.00 
    财政事务 129.64  147.25 114%
      其他财政事务支出 129.64  147.25 114%
    审计事务 36.92  36.00 98%
      审计业务 36.92  36.00 98%
    人力资源事务 17.16  17.00 99%
      一般行政管理事务 17.16  17.00 99%
    纪检监察事务 3.13  6.00 192%
      一般行政管理事务 3.13  6.00 192%
    商贸事务 7,184.62  3,830.79 53%
      一般行政管理事务 10.99  5.00 45%
      招商引资 6,918.60  3,557.70 51%
      事业运行 255.03  268.09 105%
    民主党派及工商联事务 1.60  1.50 94%
      一般行政管理事务 1.60  1.50 94%
    群众团体事务 120.68  70.00 58%
      一般行政管理事务 120.68  70.00 58%
    组织事务 27.14  13.50 50%
      一般行政管理事务 27.14  13.50 50%
    宣传事务 617.29  315.00 51%
      一般行政管理事务 617.29  315.00 51%
    统战事务 11.87  3.00 25%
      一般行政管理事务 11.87  3.00 25%
    其他共产党事务支出 215.18  197.00 92%
      其他共产党事务支出 215.18  197.00 92%
    其他一般公共服务支出(款) 41.12  39.00 95%
      其他一般公共服务支出(项) 41.12  39.00 95%
  公共安全支出 1,842.78  3,388.29 184%
    公安 466.33  553.00 119%
      治安管理 418.98  500.00 119%
      道路交通管理 47.34  53.00 112%
    司法 20.52  22.00 107%
      基层司法业务 6.56  8.00 122%
      普法宣传 13.96  14.00 100%
    其他公共安全支出(款) 1,355.93  2,813.29 207%
      其他公共安全支出(项) 1,355.93  2,813.29 207%
  教育支出 528.27  1,319.15 250%
    教育管理事务 149.62 

      一般行政管理事务 149.62 

    普通教育 225.08  1,014.94 451%
      学前教育 125.08  714.94 572%
      小学教育 100.00  300.00 300%
    成人教育 137.17  155.21 113%
      其他成人教育支出 137.17  155.21 113%
    其他教育支出(款) 16.40  149.00 909%
      其他教育支出(项) 16.40  149.00 909%
  科学技术支出 5,413.85  6,453.00 119%
    科学技术管理事务 501.50  600.00 120%
      一般行政管理事务 501.50  600.00 120%
    技术研究与开发 4,872.70  5,800.00 119%
      产业技术研究与开发 4,872.70  5,800.00 119%
    科技条件与服务 19.16  26.00 136%
      技术创新服务体系 19.16  26.00 136%
    科学技术普及 20.49  27.00 132%
      科普活动 20.49  27.00 132%
  文化体育与传媒支出 1,130.66  1,877.02 166%
    文化 759.69  1,218.08 160%
      图书馆 73.79  133.18 180%
      群众文化 344.91  529.33 153%
      文化市场管理 0.50  0.50 100%
      其他文化支出 340.49  555.07 163%
    文物 0.80  0.80 100%
      文物保护 0.80  0.80 100%
    体育 364.02  641.00 176%
      群众体育 364.02  641.00 176%
    新闻出版广播影视 6.14  17.14 279%
      广播 1.47  9.74 663%
      电影 4.67  7.40 158%
  社会保障和就业支出 3,055.67  7,078.30 232%
    人力资源和社会保障管理事务 289.37  319.14 110%
      综合业务管理 289.37  319.14 110%
    民政管理事务 582.74  870.70 149%
      一般行政管理事务 18.18  86.50 476%
      拥军优属 23.68  34.70 147%
      老龄事务 129.51  331.90 256%
      民间组织管理 237.51  57.60 24%
      其他民政管理事务支出 173.86  360.00 207%
    行政事业单位离退休 357.13  384.87 108%
      机关事业单位基本养老保险缴费支出 286.77  309.06 108%
      机关事业单位职业年金缴费支出 70.36  75.81 108%
    就业补助 1,021.08  1,114.15 109%
      就业创业服务补贴 6.71  18.60 277%
      职业培训补贴 65.99  95.55 145%
      公益性岗位补贴 164.94  200.00 121%
      其他就业补助支出 783.44  800.00 102%
    社会福利 141.84 

      其他社会福利支出 141.84 

    残疾人事业 87.46  3,021.93 3455%
      一般行政管理事务 87.46  3,021.93 3455%
    其他社会保障和就业支出(款) 576.05  1,367.51 237%
      其他社会保障和就业支出(项) 576.05  1,367.51 237%
  医疗卫生与计划生育支出 902.77  2,933.70 325%
    基层医疗卫生机构 145.55  2,078.75 1428%
      城市社区卫生机构 145.55  2,078.75 1428%
    公共卫生 106.81  226.00 212%
      其他公共卫生支出 106.81  226.00 212%
    计划生育事务 116.56  143.00 123%
      计划生育机构 116.56  143.00 123%
    食品和药品监督管理事务 420.18  370.05 88%
      食品安全事务 420.18  370.05 88%
    行政事业单位医疗 113.67  115.90 102%
      行政单位医疗 47.75  44.83 94%
      事业单位医疗 65.92  71.07 108%
  节能环保支出 47.55  20.00 42%
    环境保护管理事务 19.75  20.00 101%
      一般行政管理事务 19.75  20.00 101%
    其他节能环保支出(款) 27.80 

      其他节能环保支出(项) 27.80 

  城乡社区支出 11,866.86  21,288.90 179%
    城乡社区管理事务 4,237.92  1,463.81 35%
      一般行政管理事务 447.71  563.46 126%
      城管执法 216.04  216.76 100%
      其他城乡社区管理事务支出 3,574.17  683.59 19%
    城乡社区规划与管理(款) 419.81  1,445.04 344%
      城乡社区规划与管理(项) 419.81  1,445.04 344%
    城乡社区公共设施 3,013.42  13,735.00 456%
      小城镇基础设施建设 826.00  5,940.00 719%
      其他城乡社区公共设施支出 2,187.42  7,795.00 356%
    城乡社区环境卫生(款) 4,195.72  4,645.05 111%
      城乡社区环境卫生(项) 4,195.72  4,645.05 111%
  农林水支出 12,971.82  13,398.16 103%
    农业 3,208.18  2,410.70 75%
      其他农业支出 3,208.18  2,410.70 75%
    林业 488.58  302.70 62%
      其他林业支出 488.58  302.70 62%
    水利 2,379.13  2,394.76 101%
      水利行业业务管理 26.02  19.54 75%
      水利工程建设 2,070.60  1,583.00 76%
      水利工程运行与维护 252.47  723.50 287%
      防汛 17.08  20.00 117%
      其他水利支出 12.95  48.72 376%
    农村综合改革 6,895.93  8,290.00 120%
      对村民委员会和村党支部的补助 40.00  40.00 100%
      对村集体经济组织的补助 6,855.93  8,250.00 120%
  资源勘探信息等支出 36,627.91  10,759.72 29%
    工业和信息产业监管 550.00  720.00 131%
      工业和信息产业支持 550.00  720.00 131%
    安全生产监管 142.49  139.72 98%
      安全监管监察专项 142.49  139.72 98%
    支持中小企业发展和管理支出 35,935.42  9,900.00 28%
      中小企业发展专项 9,728.20  9,900.00 102%
      其他支持中小企业发展和管理支出 26,207.22 

  住房保障支出 487.77  595.97 122%
    住房改革支出 372.86  404.08 108%
      住房公积金 164.16  191.08 116%
      购房补贴 208.70  213.00 102%
    城乡社区住宅 114.92  191.89 167%
      其他城乡社区住宅支出 114.92  191.89 167%




一般公共预算支出合计 86,416.30  79,177.97 92%




转移性支出 24,468.33  16,071.03 66%
补助下级支出 -    -   
返还性支出


一般转移性支付支出


专项转移性支付支出


上解上级支出 18,633.53  16,071.03 86%
       结转下年支出


补充预算稳定调节基金 5,834.80 

   债务还本支出


      地方政府一般债务还本支出






支出总计 110,884.63  95,249.00 86%





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