上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校
2017年度决算
目 录
第一部分 上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校概况
一、主要职能
为本镇成人提供中等文化教育服务,对本镇常住居民提供各种类型的教育培训服务,提高社区居民的文化素质和技能水平。为本镇老年人提供各种教育培训服务,提高老年人的文化素质和知识水平,丰富老年人的生活。提供成人大专学历培训、职工的各种职业培训等等。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校无内设机构。
第二部分 上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校
2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 274.48 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 282.20 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 50.00 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 27.65 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.60 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 7.03 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 324.48 | 本年支出合计 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 324.48 | 总计 | 324.48 |
2017年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 324.48 | 274.48 | 50.00 | |||||
205 | 教育支出 | 282.20 | 232.20 | 50.00 | |||||||
205 | 04 | 成人教育 | 282.20 | 232.20 | 50.00 | ||||||
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 282.20 | 232.20 | 50.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.65 | 27.65 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.75 | 19.75 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.90 | 7.90 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.60 | 7.60 | ||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7.03 | 7.03 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 7.03 | 7.03 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房保障支出 | 7.03 | 7.03 |
2017年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 324.48 | 217.92 | 106.56 | ||||
205 | 教育支出 | 282.20 | 232.20 | 106.56 | ||||||
205 | 04 | 成人教育 | 282.20 | 232.20 | 106.56 | |||||
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 282.20 | 232.20 | 106.56 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.65 | 27.65 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.75 | 19.75 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.90 | 7.90 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.60 | 7.60 | |||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | |||||
221 | 住房保障支出 | 7.03 | 7.03 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 7.03 | 7.03 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房保障支出 | 7.03 | 7.03 |
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 274.48 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 232.20 | 232.20 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 276.65 | 276.65 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.60 | 7.60 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 7.03 | 7.03 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 274.48 | 本年支出合计 | 274.48 | 274.48 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 274.48 | 总计 | 274.48 | 274.48 |
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 232.20 | 175.63 | 56.56 | ||
205 | 04 | 成人教育 | 232.20 | 175.63 | 56.56 | |
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 232.20 | 175.63 | 56.56 |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.65 | 27.65 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 27.65 | 27.65 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.75 | 19.75 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.90 | 7.90 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.60 | 7.60 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | |
221 | 住房保障支出 | 7.03 | 7.03 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 7.03 | 7.03 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | |
合计 | 274.48 | 217.92 | 56.56 |
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 181.66 | 181.66 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 33.65 | 33.65 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 3.28 | 3.28 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 12.91 | 12.91 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 70.43 | 70.43 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.75 | 19.75 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.90 | 7.90 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 33.74 | 33.74 | |
302 | 商品和服务支出 | 27.08 | 27.08 | ||
302 | 01 | 办公费 | 6.38 | 6.38 | |
302 | 02 | 印刷费 | 0.01 | 0.01 | |
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 05 | 水费 | 0.66 | 0.66 | |
302 | 06 | 电费 | 1.53 | 1.53 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.33 | 0.33 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 1.66 | 1.66 | |
302 | 11 | 差旅费 | 0.28 | 0.28 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 2.48 | 2.48 | |
302 | 14 | 租赁费 | 0.37 | 0.37 | |
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 0.12 | 0.12 | |
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 0.56 | 0.56 | |
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 0.64 | 0.64 | |
302 | 29 | 福利费 | 0.57 | 0.57 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.29 | 11.29 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.03 | 7.03 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 2.15 | 2.15 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 2.15 | 2.15 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 217.92 | 188.69 | 29.23 |
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
注:上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校
2017年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度收入总计为324.48万元、支出总计为324.48万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加11.40万元、11.40万元。主要原因:2017年教职工绩效工资额度提高,项目增加。
二、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度收入决算情况说明
本年收入合计324.48万元,其中:财政拨款收入274.48万元,占84.59%;其他收入50.00万元,占15.41%。
三、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度支出决算情况说明
本年支出合计324.48万元,其中:基本支出217.92万元,占67.16%;项目支出106.56万元,占32.84%。
四、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收支总决算274.48万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加14.76万元,增长5.68%。主要原因:2017年教职工绩效工资额度提高,项目增加。
五、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出274.48万元,占本年支出合计的84.59%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.76万元,增长5.68%。主要原因:2017年教职工绩效工资额度提高,项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出274.48万元,主要用于以下方面:教育支出(类)232.20万元,占84.60%;社会保障和就业支出(类)27.65万元,占10.07%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.60万元,占2.77%;住房保障支出(类)7.03万元,占2.56%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.00万元,支出决算为274.48万元,完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因:2017年教职工绩效工资额度提高,项目增加。其中:
1、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。主要用于:单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出,维持日常运行所需的公用支出及设备添置等专项支出。年初预算为220.37万元,支出决算为232.20万元。决算数大于预算数的主要原因:2017年教职工绩效工资额度提高,项目增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:单位为工作人员缴纳的养老保险费用。年初预算为19.74万元,支出决算为19.75万元。决算数大于预算数的主要原因:工资调整,缴费基数变动。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:单位为工作人员缴纳的职业年金费用。年初预算为7.90万元,支出决算为7.90。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。年初预算为9.87万元,支出决算为7.60万元。决算数小于预算数的主要原因:缴存比例有调整。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:单位为工作人员缴纳的住房公积金。年初预算为7.12万元,支出决算数为7.03万元。决算数小于预算数的主要原因:工资调整,缴费基数变动。
六、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出217.92万元,包括人员经费188.69万元,公用经费29.23万元。基本支出中:
1、工资福利支出181.66万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出27.08万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出7.03万元,主要用于:住房公积金。
4、其他资本性支出2.15万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定,厉行节约,合理使用三公经费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度无增减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为3.25万元,其中:货物采购金额3.25万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,上海市嘉定区徐行镇成人中等文无一般公务用车,无单位价值50万元以上通用设备,单位价值无100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门执行如下预算绩效管理制度:上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况:上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2017年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:上级补贴资金收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。